نگاهی به عملکرد موفق جمپیلن؛ وقتی آمارهای رسمی، خلاف شایعات را ثابت میکند
- شناسه خبر: 23157
- تاریخ و زمان ارسال: 25 بهمن 1404 ساعت 22:01
- بازدید : 82
- نویسنده: عسلویه آنلاین
به گزارش عسلویه آنلاین؛ اخیراً یکی از کانالهای خبری با انتشار مطالبی بدون استناد کافی، سعی در مخدوشسازی تصویر عملکرد پتروشیمی جمپیلن تحت مدیریت دکتر حسین بارگاهی داشته است. در شرایطی که برخی رسانهها، از صورتهای مالی، فضایی از ابهام را ایجاد میکنند، مراجعه به آمار رسمی سامانه کدال و گزارشات مجمع عمومی شرکت، تصویری کاملاً متفاوت و درخشان از این مجموعه ارائه میدهد. به گزارش مشعل نیوز؛ آنچه در ادامه میآید، روایتی مستند از عملکرد واقعی جمپیلن در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ است.
برخلاف ادعای مطرح شده در یکی از کانالهای خبری که بدون مراجعه به منابع رسمی، عملکرد پتروشیمی جمپیلن را زیر سؤال برده است، آمار منتشر شده در سامانه کدال و گزارشات مجمع عمومی سالانه، حکایت از ثبت رکوردهای جدید در تولید و فروش، رشد ۶۱ درصدی درآمدها و حرکت هدفمند این شرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تحت مدیریت شفاف و سالم بارگاهی و مجموعه کوشای او دارد.
عملکرد واقعی جمپیلن در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴؛ رشد درآمدی فراتر از برنامه
بررسی دقیق گزارشات فعالیت ماهانه شرکت پتروشیمی جمپیلن (نماد: جمپیلن) که در سامانه کدال منتشر شده، تصویری روشن و مثبت از عملکرد این مجموعه را به نمایش میگذارد.
۱_جهش ۶۱ درصدی درآمدها
بر اساس گزارشات رسمی، مجموع درآمد عملیاتی جمپیلن در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ (تا پایان آذر) به ۱۶,۱۱۸ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۶۱ درصدی را نشان میدهد. نکته قابل تأمل اینکه این درآمد، ۴ درصد بیشتر از کل درآمد سال ۱۴۰۳ این شرکت است. چنین رشدی در شرایط اقتصادی کنونی، نشاندهنده برنامهریزی دقیق و اجرای موفق استراتژیهای فروش و بازاریابی توسط مدیریت کارآمد شرکت است.
۲_ روند صعودی فروش ماهانه
نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت نیز مؤید همین موفقیت است:
فروش شرکت در آبان ماه ۱۴۰۴ به ۲,۲۴۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۱۶ درصد و نسبت به آبان سال قبل ۸۹ درصد رشد داشته است.
در آذر ماه ۱۴۰۴ نیز فروش با رشد ۷ درصدی نسبت به ماه قبل به ۲,۴۰۵ میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با آذر سال ۱۴۰۳، افزایش ۱۱۱ درصدی را نشان میدهد.
۳_ رکوردشکنی در مجمع عمومی سالانه
در مجمع عمومی عادی سالانه ۱۴۰۴ که اردیبهشت ماه برگزار شد، مهندس حسین بارگاهی با حضور سهامداران و نهادهای نظارتی، گزارشی شفاف از عملکرد درخشان سال ۱۴۰۳ ارائه دادند:
ثبت بیشترین فروش داخلی سالیانه از زمان راهاندازی شرکت
رشد ۴۴ درصدی درآمد نسبت به سال ۱۴۰۲
ثبت رکورد جدید تولید با ۲۵۸ هزار و ۲۸۹ تن محصول (رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ و ۱۲ درصدی فراتر از برنامه مصوب)
تصویب سود نقدی ۲,۰۴۰ تومانی به ازای هر سهم برای سهامداران
۴_ پروژههای توسعهای زیر نظر مدیریت کارآمد
مدیریت شرکت با نگاه بلندمدت و تمرکز بر منافع سهامداران، پروژههای زیرساختی مهمی را دنبال کرده است. شرکت پلیپروپیلن جم با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال، قادر به تولید بیش از ۱۲۰ نوع گرید از پلیپروپیلن شامل هموپلیمر، کوپلیمر تصادفی، کوپلیمر ضربهپذیر و ترپلیمر با هدف پوشش تمامی کاربردهای این محصول در بازار ایران و جهان است. این تنوع محصول، نشاندهنده توانمندی فنی و رویکرد توسعهمحور مدیریت است.
نقدی بر تحلیلهای سطحی از هزینهها:
یکی از کانالهای خبری با استناد به اعدادی نامشخص، مدعی رشد عجیب هزینهها شده است. در پاسخ به این ادعا، بررسی کارشناسی تصویر متفاوتی را نشان میدهد:
۱_افزایش هزینههای ارزی در سایه تولید محصولات پیشرفته
ادعای افزایش هزینه ارزی مواد شیمیایی بدون توجه به تغییر سبد محصولات مطرح شده است. جمپیلن با توانایی تولید بیش از ۱۲۰ گرید مختلف از پلیپروپیلن، حرکت به سمت تولید گریدهای خاص و با ارزش افزوده بالاتر (مانند کوپلیمرهای ضربهپذیر و ترپلیمرها) را در دستور کار دارد. این محصولات نیازمند مواد افزودنی و کاتالیستهای ویژهای هستند. بنابراین افزایش هزینه مواد اولیه در این شرایط، نه تنها نشانه ضعف مدیریت نیست، بلکه بیانگر استراتژی هوشمندانه تولید محصولات با تکنولوژی بالاتر و سودآوری بیشتر برای سهامداران است.
۲_ هزینههای پیمانکاری در مسیر توسعه
رشد هزینههای پیمانکاری عمدتاً ناشی از پروژههای سرمایهای و تعمیرات اساسی است. اجرای پروژههای توسعهای و تعمیرات دورهای، نیازمند جذب پیمانکاران متخصص است و این هزینهها در واقع سرمایهگذاری برای آینده و حفظ و افزایش ظرفیت تولید محسوب میشود.
۳_ هزینههای اداری در بستر تورم
رشد ۶۲ درصدی هزینههای اداری نیز باید در بستر افزایش حقوق و دستمزد قانونی (که هر ساله حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد) و همچنین تورم انباشته تحلیل شود. حفظ نیروی انسانی متخصص در شرایط سخت اقتصادی مستلزم ارائه بستههای جبرانی مناسب است که این موضوع در راستای حفظ سرمایه انسانی متعهد و ماهر در اهداف شرکت تعریف میشود.
عملکردی شفاف، توسعه ای پایدار
آنچه در گزارشات رسمی سامانه کدال و صورتهای مالی حسابرسی شده جمپیلن ثبت شده، با ادعاهای مطرح شده در برخی کانالهای خبری فاصله معناداری دارد. ارقام و مستندات ارائه شده در این یادداشت، همگی برگرفته از منابع رسمی و قابل راستیآزمایی هستند و نشان میدهند که شرکت تحت مدیریت آقای بارگاهی، مسیر رشد و سودآوری را با شفافیت و سلامت طی کرده است.
رشد ۶۱ درصدی درآمدها در ۹ ماهه، ثبت رکوردهای متوالی فروش، افزایش تولید و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، همگی گویای مدیریتی کارآمد و برنامهریزی شده است. پروژههای توسعهای نظیر واحد خالصسازی پروپیلن نیز چشمانداز روشنی را برای آینده شرکت ترسیم میکند.
بدیهی است تحلیل عملکرد یک بنگاه اقتصادی نیازمند نگاهی جامع و مبتنی بر آمار رسمی است و قضاوت بر اساس اعداد پراکنده و خارج از بستر، نه تنها منصفانه نیست، که تصویری نادرست از واقعیتها ارائه میدهد. پتروشیمی جمپیلن با اتکا به توانمندیهای داخلی، نیروی انسانی متخصص و مدیریت شفاف، به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت پلیپروپیلن کشور، به فعالیت پایدار خود ادامه میدهد و چشمانداز روشنی را برای سهامداران و صنعت کشور ترسیم کرده است.

